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PUNTOS FINOS PARA EL CIERRE ANUAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS

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Disponible
Información del producto

EXPOSITOR:
VÍCTOR OCHOA VÁZQUEZ

FECHAS Y HORARIO:
jueves 6 de noviembre de 16:00 a 21:00 horas.

PUNTOS EPC:
5 horas.

OBJETIVO:

Brindar a los participantes las herramientas teóricas y prácticas necesarias para realizar de manera correcta y eficiente el cierre fiscal del ejercicio 2025 de Personas Físicas, identificando ingresos acumulables, deducciones autorizadas, obligaciones en la emisión de CFDI y tratamiento del IVA, a fin de prevenir errores frecuentes, optimizar la carga tributaria y cumplir adecuadamente con las disposiciones fiscales vigentes.


DIRIGIDO A:

Contadores, asesores fiscales, abogados, empresarios y profesionales independientes que quieran dominar el cierre anual 2025 y evitar contingencias fiscales.




TEMARIO:


  • Fundamentos legales aplicables (CFF, LISR, LIVA, RMF 2025).
  • Ingresos Acumulables

1. Concepto y clasificación de ingresos.

2. Momento de acumulación: ingresos.

3. Ingresos precargados en declaraciones provisionales y anuales.

  • Obligaciones Fiscales de las Personas Físicas.
  • Deducciones Autorizadas.

1. Concepto y requisitos fiscales.

2. Tratamiento fiscal de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

3. No deducibles y riesgos en comprobación fiscal.

  • Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI).

1. Emisión correcta de CFDI de ingresos y egresos.

2. CFDI de pagos y complemento REP (reglas 2.7.1.32 y 2.7.1.39 RMF 2025).

3. Errores frecuentes en CFDI: fechas, método de pago, forma de pago y su impacto fiscal.

4. Catálogos: uso CFDI, régimen fiscal del receptor, objeto de IVA.

  • Aspectos de IVA en Personas Físicas.

1. Momento de pago y acreditamiento del IVA.

2. IVA en operaciones en parcialidades y pagos diferidos.

3. Casos de no objeto, exentos y tasa 0%.

  • Pagos Provisionales y Declaración Anual.
  • Consideraciones Especiales para el Cierre 2025.

1. Impacto de los CFDI mal emitidos en deducciones y acreditamientos.

2. Fechas críticas en la emisión y timbrado de CFDI.

3. Conciliación de CFDI contra contabilidad y bancos.

4. Errores frecuentes y mejores prácticas para evitar discrepancias fiscales.

  • Casos Prácticos.

1. Llenado correcto de CFDI (PUE, PPD, REP).

2. Ejemplos de deducciones procedentes e improcedentes.

3. Análisis de errores en declaraciones precargadas y su corrección


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